Вход Блог
Строительство и ремонт
Репетиторы
Красота
Фрилансеры
Разные специалисты
Уход за животными
Тренеры
Автоинструкторы

Бухгалтеры — работа в Москве

Дата: 2024-03-28
Детали
Регион
Москва
Метро
Кантемировская
Занятость
возможна работа на дому
Стоимость
договорная
Дата публикации
2024-03-28
Описание
Разовая услуга. Сдача отчётности, составление налоговых деклараций. Отчётность в: ИФНС. Рассчитать налоги первый квартал.
Похожие заказы

Бухгалтерский аутсорсинг

дистанционно
договорная
Консультация по налогообложению. Разовая услуга. Пожелания и особенности: Нужна консультация по налогообложению на Валйдберис.
Москва Бухгалтеры и юристы

Аудиторы

договорная
Аудиторское заключение. Аудит: налоговый. Организационно-правовая форма: ИП.
Москва Бухгалтеры и юристы

Сдача нулевой отчётности

дистанционно
договорная
Отчётность в: ИФНС. Разовая услуга.
Москва Бухгалтеры и юристы

Бухгалтеры

договорная
Бухгалтерский аутсорсинг. Ведение бухгалтерского и налогового учёта в полном объёме. Бухгалтерская компания «ЭлитФинанс» оказывает комплексное сопровождение для малого и среднего бизнеса: бухгалтерское и кадровое обслуживание, воинский учёт, подбор персонала, помощь в получении грантов и субсидий. Мы растём, расширяем пул клиентов и ищем в команду Ведущего бухгалтера, который готов взять на себя ведение учета для наших клиентов, включая специфические и интересные отрасли. ?? Чем предстоит заниматься - Полное ведение бухгалтерского и налогового учета по нескольким клиентам/юрлицам на разных режимах налогообложения. - Специализированный учет: ведение учета в организациях сельскохозяйственной сферы и медицинских организаций. - Работа с режимами налогообложения: уверенное ведение учета на УСН («Доходы минус расходы») и ОСНО (расчет и сдача НДС 10% и 20%). - Обработка первичной документации, проведение банковских операций, сверка расчетов с контрагентами, учет основных средств и ТМЦ. - Формирование и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности (декларации по НДС, УСН, баланс и др.) в установленные сроки. - Взаимодействие с ИФНС, внебюджетными фондами, банками и контрагентами, подготовка пояснений по требованиям. - Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3, системах ЭДО и клиент-банках. - Участие в налоговых проверках, внутренний аудит учетных данных клиентов. ?? Наши ожидания - Опыт работы в должности ведущего/главного бухгалтера от 3-х лет (преимущество: опыт в аутсорсинге, консалтинге или компании с большим количеством юрлиц). - Обязательное условие: глубокое знание специфики бухгалтерского учета в сельском хозяйстве и медицинских организациях. - Отличное знание и практика применения УСН («Доходы минус расходы») и ОСНО (НДС 10% и 20%). - Уверенный пользователь 1С:Бухгалтерия 8.3, опыт работы с ЭДО, электронными системами сдачи отчетности и клиент-банками. - Отличное знание законодательства РФ о бухгалтерском и налоговом учете. - Системность, внимательность к деталям, умение работать в режиме многозадачности и вести несколько юрлиц одновременно. - Умение выстраивать диалог с клиентами, грамотная устная и письменная речь, навыки клиентского сервиса. ?? Мы предлагаем - Гибридный график работы (комфортное сочетание офиса и удаленки). - Редкие выездные встречи по г. Перми (для решения специфических вопросов, приема документов или встреч с клиентами). - Стабильная и своевременная выплата заработной платы (обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования). - Дружный коллектив профессионалов, прямое взаимодействие с руководством. - Интересные и нестандартные задачи, возможность применять свою экспертизу в сложных отраслях (сельское хозяйство, медицина). - Профессиональный рост вместе с развивающейся компанией.
Пермь Бухгалтеры и юристы

Бухгалтеры

дистанционно
договорная
Бухгалтерский аутсорсинг. Консультация по налогообложению. Пожелания и особенности: Нужен бухгалтер/налоговый консультант для ИП РФ. Задача: полностью разобраться и сопроводить сделку на сумму примерно 26–30 млн рублей. Исходные данные: Я ИП в РФ, счет открыт в Т-Банке. Сейчас, по данным банка, ИП находится на режиме НПД / налог на профессиональный доход. Планирую заключить договор с заказчиком в Москве на разработку проектной документации АР по многоквартирному комплексу. Оплата будет поступать на расчетный счет ИП поэтапно несколькими платежами. Часть работ будут выполнять специалисты/подрядчики, находящиеся в Алматы, Казахстан. Нужно официально оплачивать им часть суммы по договорам, актам и счетам. Что нужно сделать: Проверить мой текущий налоговый режим и объяснить, можно ли в текущем году корректно перейти с НПД на УСН или другой подходящий режим. Подсказать, какой режим выбрать: УСН 6%, УСН 15%, УСН с НДС или другой вариант. Рассчитать налоги по сделке 26–30 млн ? с учетом расходов на подрядчиков. Подготовить пошаговую схему: как заключить договор с заказчиком, как принимать деньги частями, как оформлять акты и счета. Объяснить, как официально переводить деньги подрядчикам в Казахстан, какие документы нужны, какие риски по валютному контролю и банку. Подготовить список документов для банка, чтобы снизить риск блокировки счета по 115-ФЗ. Объяснить, как после оплаты подрядчиков и налогов официально выводить оставшуюся прибыль себе. Желательно сопроводить процесс удаленно: помочь с подачей заявлений в ФНС, подготовкой документов и консультацией по платежам. Нужен специалист, который реально разбирается в: ИП РФ; НПД ? УСН; крупные поступления на расчетный счет ИП; работа с подрядчиками из Казахстана; валютный контроль; 115-ФЗ; НДС/УСН. Цель: оформить сделку полностью законно, без блокировок счета и без необходимости личного выезда в Москву.
Москва Бухгалтеры и юристы

Налоговые консультанты

дистанционно
договорная
Тема консультации: уплата налогов. Здравствуйте Прошу предоставить письменное разъяснение по вопросу расчета НДФЛ при продаже принадлежащей мне квартиры. Обстоятельства дела: - квартира приобретена мной по договору купли-продажи 8 июля 2024 года; - квартира является моим единственным жилым помещением; - квартира никогда не использовалась в предпринимательской деятельности, несмотря на наличие у меня статуса ИП на патентной системе налогообложения; - предполагаемая цена продажи составляет 20 300 000 рублей; - стоимость приобретения квартиры составила 24 450 000 рублей, что подтверждается договором купли-продажи; - кадастровая стоимость квартиры составляет 28 300 000 рублей; - одновременно с продажей планируется приобретение другой квартиры стоимостью 15 300 000 рублей. Прошу разъяснить: 1. На основании каких норм законодательства в моем случае при расчете налоговой базы применяется кадастровая стоимость объекта в размере 100%, а не цена фактической продажи. 2. Подпадает ли моя квартира под действие соответствующих положений законодательства Санкт-Петербурга, предусматривающих применение 100% кадастровой стоимости, и прошу указать конкретный нормативный акт, а также основания, по которым моя квартира отнесена к данной категории. 3. Прошу привести подробный расчет налоговой базы и суммы НДФЛ с учетом документально подтвержденных расходов на приобретение квартиры. 4. Прошу сообщить, влияет ли одновременное приобретение мной другого единственного жилого помещения на порядок исчисления НДФЛ в моей ситуации. Прошу предоставить письменный ответ со ссылками на действующие положения Налогового кодекса Российской Федерации и нормативные правовые акты Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург Бухгалтеры и юристы

Налоговые консультанты

возможна работа на дому
договорная
Тема консультации: налоговое законодательство, уплата налогов, налоговые риски. Нужна срочная налогово-правовая консультация по НДФЛ при продаже недвижимости, зарегистрированной незадолго до сделки. Интересует специалист с опытом именно налоговых споров по НДФЛ/недвижимости, а не только заполнения деклараций. Ситуация: дом поставлен на кадастровый учет и право зарегистрировано 19.06.2025, переход права к покупателю зарегистрирован 30.06.2025. На дату сделки в выписке ЕГРН кадастровая стоимость отсутствовала. Позднее, [Телефон скрыт], в ЕГРН внесена кадастровая стоимость 13 839 010,01, с датой начала применения 19.06.2025. Цена договора — 990 000 (740 000 дом, 250 000 земля). Дом находится в Новосибирске, я проживаю в Липецке. Сделка сейчас оспаривается в суде по основаниям злоупотребления полномочиями представителя и отсутствия фактического получения денег. Нужно подготовить тактику по 3-НДФЛ/пояснениям в ИФНС и позицию на случай, если налоговая попытается доначислить НДФЛ от 70% кадастровой стоимости. Я не подавал НДФЛ из опасения что это может навредить гражданскому делу (косвенное признание правомерности сделки), но стал опасаться что вдруг налоговая самостоятельно с большим шансом начислить стоимость по кадастру. К тому же, на сайте налоговой в форме НДФЛ-3 когда выбираю в списке дом, в поле кадастровая стоимость автоматически подставляется 13 839 010,01. Хотелось бы: Письменную позицию по применению кадастрового правила Подготовить тактику по 3-НФДЛ/пояснениям в ИФНС Формулировки, которые не навредят гражданскому делу Заранее наметить действия на случай требования или доначисления ИФНС.
Липецк Бухгалтеры и юристы